SKRIPSI

Penulis / NIM
SABRINA ZOHRA UTAMI / 921409176
Program Studi
S1 - AKUNTANSI
Pembimbing 1 / NIDN
SAHMIN NOHOLO, SE, MM / 0017066704
Pembimbing 2 / NIDN
HARTATI TULI, SE.Ak,M.Si / 0022127202
Abstrak
SABRINA ZOHRA UTAMI. NIM. 921409176. Pengaruh Audit Internal Terhadap efektivitas pengendalian intern Pada Bank BTN Cabang Gorontalo. Skripsi, Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Sahmin Noholo, SE,MM dan Pembimbing II Hartati Tuli, SE.Ak,Msi Penelitian ini bertujuan untuk menguji audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern pada bank BTN cabang Gorontalo. Jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 50 pegawai yang ada di BTN cabang Gorontalo. Data diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independen) audit internal (X) variabel terikatnya (dependen) adalah efektivitas pengendalian intern (Y). Data dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern. Koefisien determinasi atau angka R square adalah benunjukan besarnya pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern sebesar 56.3%. Kata Kunci: Audit internal, efektivitas pengendalian intern
Download berkas

ARSIP

2024
Skripsi tahun 2024
2023
Skripsi tahun 2023
2022
Skripsi tahun 2022
2021
Skripsi tahun 2021
2020
Skripsi tahun 2020
2019
Skripsi tahun 2019
2018
Skripsi tahun 2018
2017
Skripsi tahun 2017
2016
Skripsi tahun 2016
2015
Skripsi tahun 2015
2014
Skripsi tahun 2014
2013
Skripsi tahun 2013
2012
Skripsi tahun 2012
2011
Skripsi tahun 2011